Создать платежное поручение ндс

Содержание
  1. Автоматизация бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8
  2. 1.    Как создать платежное поручения по НДС
  3. 2.    Процесс как создать Платежное поручение в 1С
  4. Платежное поручение онлайн в налоговую — правила заполнения
  5. Для чего необходимо платежное поручение онлайн
  6. Правила заполнения
  7. Как заполнить
  8. Уплата НДС при импорте из стран ЕАЭС
  9. Порядок уплаты НДС
  10. Общие реквизиты
  11. Реквизиты получателя– ИФНС
  12. Заполнение реквизитов платежа в бюджет
  13. Уплата НДС в бюджет
  14. Проводки по документу
  15. Контроль
  16. Образцы заполнения платежных поручений 2019-2020
  17. Заполнение полей
  18. Все платёжки
  19. ИП сам себе
  20. За товар/услугу
  21. Выдача зарплаты
  22. Дивиденд
  23. В налоговую
  24. Страховые взносы: ПФР, ФОМС и ФСС
  25. Заполнение платежного поручения 2020 для платежей по налогам и страховым взносам — Контур.Бухгалтерия
  26. Заполнение платежного поручения 2020
  27. Особенности заполнения для платежей по налогам и страховым взносам
  28. Составление платежного поручения онлайн

Автоматизация бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8

Создать платежное поручение ндс

1.       Как создать платежное поручения по НДС

2.       Процесс как создать Платежное поручение в 1С

В этой статье я хочу поделиться информацией, как получить НДС из платежных поручений. К сожалению данного отчета в 1С Бухгалтерии предприятия нет.

Поэтому для получения отчета, в случае если нам нужен красивый отчет, с настроенными вариантами группировок и с определенными реквизитами, надо обращаться к программисту.

Если же стоит задача в необходимости получить информацию и наши знания позволяют нам использовать консоль запросов, то тогда мы можем составить отчет сами. Есть ещё вариант перелапачивания платежных поручений вручную, но этот банальный метод мы рассматривать не будем ввиду его очевидности.  

1.    Как создать платежное поручения по НДС

Если же мы захотим создать платежное поручения по НДС, то тогда это уже другой вопрос, который можно реализовать стандартными средствами и который поможет сделать данная статья. Для этого, если мы впервые создаем платежное поручения по НДС, мы вводим новый вид налога. Для этого надо найти пункт Операции> Справочники> Виды налогов и иных платежей в бюджет.

В первую очередь заполняем наименование, в дальнейшем его будем использовать для поиска нужного НДС, во вторую заполняем КБК, здесь необходимо свериться с применяемыми на сегодняшний день КБК. В поле «счет учета» вставляем счет, который соответствует данному налогу в 1С Бухгалтерия Предприятия 8. Если к примеру, взять Налог на добавленную стоимость, то это счет 68.02.  

2.    Процесс как создать Платежное поручение в 1С

Дальше необходимо создать Платежное поручение в 1С на уплату налога на добавленную стоимость, для этого открываем «Банк> Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет» там нажимаем «Действия» и выбираем – добавить.

1.    И заполняем поля начиная с только, что созданного «Вид платежа»

2.   Значение поля «Организация» – подставляется автоматом из одноименного справочника.

3.  В нашем случае значение реквизита в 1С “Получатель” указываем наименование Налогового органа, значение которого выбирается из справочника «Контрагенты».

4.    Значение реквизита в 1С «Счет получателя» надо указать счет получателя платежа.

5.  Значение реквизита в 1С «Вид перечисления» заполняем из определенного списка значением «Налоговый платеж».

6.   Реквизит «Статус составителя» должен принять значение методом выбора из списка «01 – налогоплательщик (плательщик сборов) – юридическое лицо»

7.  В 1С реквизит значения «Основание» заполняем из списка, определенного значением «ТП – платежи текущего год

8.   В 1С реквизит значения «Тип платежа» заполняем из определенного списка значением «НС – уплата налога или сбора»;

9.  Реквизит «Периодичность» заполняем из определенного списка значением «КВ – квартальный платеж».

10.   Реквизит «Назначение платежа» служит для удобной идентификации поэтому то каким значением мы заполним этот реквизит, тоже значение мы увидим в платежном поручении в реквизите «Наименование платежа», например, «Уплата налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ».

11.  В реквизит «Очередность платежа» необходимо заполнить значением очередности – «4».

Следующим шагом будет создание платежного поручения в 1С. После создания открывается стандартная многофункциональная форма, для заполнения реквизитов «Платежного поручения». Заполняем по мере необходимости нужные реквизиты:

·     реквизит «От» – Стандартный реквизит по умолчанию заполняется текущей датой в котором содержится дата составления из платежного поручения.

·       Отмечаем «Перечисление в бюджет» ввиду того что у нас производится оплата налога.

Следующем шагом нажав после нажатия кнопки «Заполнить» перед нами откроется регистр «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет», То, что мы заполняли ранее. Выбираем, то значение которое вы ввели на первом этапе, у меня это значение «Налог на добавленную стоимость».

Реквизит «Статья движения денежных средств» заполняем из определенного списка значением «Уплата налогов и взносов».

В реквизит «Сумма платежа» вводим информацию о сумме налога.

Далее обращу внимание на необходимость проверить значения синим цветом в виде ссылки и при необходимости откорректировать.

Потом выставляем налоговый период значением квартального платежа и заполняем реквизиты год и квартал, в первом случае это год, в котором осуществляется платеж, а в квартале тот период за который происходит оплата НДС.

Сталось заполнить два реквизита, это «Номер документа» значением «0» и реквизит «Дата документа» в котором содержится дата сдачи налоговой декларации по НДС.

Всё, мы создали платежное поручение в 1С!

Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Сахно Юрий

Источник: https://www.koderline.ru/expert/instruktsii/article-nds-iz-platezhnykh-porucheniy-v-1s/

Платежное поручение онлайн в налоговую — правила заполнения

Создать платежное поручение ндс

Платежное поручение онлайн — это новая форма документа для оплаты тех или иных услуг. Формирование платежки происходит в автоматическом режиме, но форма заполнения должна строго соблюдаться. С помощью онлайн-перевода можно осуществлять выплаты в Федеральную Налоговую службу, оплачивать долги, госпошлину или совершать платежи в другие учреждения по требованию.

Если раньше этот документ нужно было распечатывать, заполнять и нести для оплаты в банк, то теперь весь процесс можно провести в дистанционном режиме. Ниже будет представлена не только подробная инструкция и нюансы заполнения, но также указана сфера применения платежного поручения.

Форма онлайн-платежки

Для чего необходимо платежное поручение онлайн

Каждый год гражданин России должен делать взнос в Налоговую службу: оплачивать налог на прибыль, движимое и недвижимое имущество.

Чтобы заполнить платежное поручение онлайн правильно, нужно знать все тонкости процесса. Ведь требуется не только корректно внести данные в каждое поле, но также сформировать платежный документ на уплату налогов.

Теперь создать платежку можно в онлайн-режиме без участия банковского работника.

Перечисление денежных средств должно происходить с указанием всех реквизитов организации. Именно поэтому даже виртуальная платежка имеет установленную форму и юридическую силу.

Если через обычный сервис можно отправить деньги в одностороннем порядке, то через системы с платежными поручениями должны указываться реквизиты получателя и отправителя в полном объеме.

Подобный вид оплаты необходимо организациям и тем физическим лицам, которые являются владельцами расчетного счета.

Пример ПП между организациями

Законом определен даже порядковый номер бланка платежного поручения — 0401060. Подобная форма необходимо любому финансовому предприятию, чтобы осуществить платеж по всем правилам.

С появлением сервисов, которые могут принимать онлайн платежи с подобным формированием, у многих организаций отпадет надобность лично посещать банковские отделения для перевода денежных средств.

Даже частное лицо подобным способом сможет закрывать ежемесячные финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и государственными инспекциями.

Обратите внимание! Удобство не только в том, что можно проводить оплату в дистанционном режиме. Нет ограничений по количеству переводов и заполнение происходит в электронном виде.

Создав однажды шаблон, потом можно платить с его помощью регулярно. Важно знать, что такая платежка обрабатывается три рабочих дня по РФ и пять за пределами страны, что нужно учитывать.

То есть, контрагент получит денежные средства в этот срок, но не позднее.

Правила заполнения

Составить документацию необходимо с учетом ряда правил. Чтобы спать спокойно, заплати налоги ИП, а распечатать платежный документ можно сразу после проведения платежа. Заполнять платежку лучше, следуя инструкции, особенно, если человек делает это впервые.

ИФНС платежка имеет обязательные поля для заполнения и код операции. Требования по заполнению освещены в Положении Банков РФ № 383-П, а образец должен содержать реквизиты обеих сторон, что соответствует Приказу Минфина РФ № 107н.

Ниже освещаются основные правила и особенности процесса:

  1. В обязательном порядке прописываются данные отправителя и получателя в полном объеме.
  2. Бланк должен быть строго установленного образца.

Перед заполнением бланка в системе, нужно убедиться, что есть подключение к интернету. В случае сбоя, некоторые данные могут отобразиться некорректно. Если человек в этот момент отправит перевод, то он может потеряться в системе.

Расшифровка некоторых пунктов платежки

  1. В верхней части ПП-онлайн указывается номер документа. Если платежка составляется частым лицом, но эта строчка не заполняется, а организация обязана фиксировать нумерацию каждого бланка.
  2. Вид бланка определяется в виде кодового значения. Код платежного поручения— 0401060.
  3. Сумма перевода указывается прописными буквами и цифрами.
  4. Прописывается индивидуальный номер налогоплательщика.
  5. ФИО отправителя прописывается полностью. Если платеж осуществляется юридическим лицом, то требуется указать полное название фирмы.

Важно, чтобы все данные были достоверными.

Где можно заполнить платежное поручение онлайн(перечислить возможные варианты, обязательно должно быть ИФНС, ФПС).

Дополнительная информация! Заполнить платежку онлайн можно на нескольких площадках. Если человеку необходимо оплатить налоговые взносы, то лучше воспользоваться официальным ресурсом ФНС. Если необходимо погасить долги перед судебными приставами, то стоит воспользоваться порталом ФПС.

В случае необходимости оплаты кредитной задолженности, товаров или услуг, можно посетить сторонние сервисы. Самая популярная система расположена по адресу: https://service-online.su/forms/bank/platejnoe-poruchenie/. Достаточно ввести этот адрес в поисковой строке и следовать пошаговой инструкции.

Единственное неудобство сервиса в том, что нет подстановки данных по введенному коду БИК. Еще один удобный ресурс даже возможность электронного заполнения ПП по адресу: http://formz.ru/forms/platezhka/. Здесь есть не только подсказки к каждому полю, но также возможность сохранения шаблона.

При повторной оплате не потребуется вновь вводить информацию.

Платежка на сайте ФНС

Помимо важных платежей, заполнение ПП может понадобиться для осуществления переводов по бытовым или рабочим нуждам: оплата услуг поставщика, авансовые расчеты, оформление заказа. Важно, в случае, если требуется оплатить товар, в ПП должно указываться, эта сумма уже содержит в себе НДС или нет.

Важно! Если какая-то обязательная строка останется не заполненной, система не пропустит платеж и придется вносить данные заново.

На сайте УФССП

Как заполнить

Формирование платежки требует правильности ввода всех данных, и соблюдение требований к каждому полю. Ниже будет представлена подробная инструкция по заполнению ПП в режиме реального времени:

  1. В первом поле указывается распоряжение клиента, то есть полное наименование документа. В электронном варианте оно уже прописано системой.
  2. Вторая строчка требует ввести код. Номер для перевода стандартный — «0401060». Он присваивается по ОКУД.
  3. Третий пункт должен содержать номер платежки. Если заполнение производится физическим лицом, то там указывается любой порядковый номер или строка вообще пропускается. Для организации правила более строгие. Нужно нумеровать все операции подобного рода, даже если платежи неформируются ежедневно.
  4. Пункт 4 — это дата на момент внесения данных. Цифры прописываются без точек и пробелов.
  5. В виде платежа, нужно указать «электронно».
  6. Сумма цифрами и прописью. В электронном варианте — печатными буквами или курсивом.
  7. Полные данные отправителя. Юр.лицо прописывает полное название организации, юридический адрес фирмы. Физ.лицо указывает полное имя, фамилию и отчество, а также адрес фактического проживания. Если отправитель — ИП, вносится ФИО и адрес нахождения компании.
  8. Номер счета, куда будут переводиться денежные средства. Счет прописывается без пробелов и дополнительных обозначений.

Заполнение печатного варианта

  1. Реквизиты банковского учреждения отправителя, который будет переводить средства.
  2. Полные данные получателя.
  3. Реквизиты банковского учреждения получателя, куда должны поступить деньги.
  4. Уточняется вид производимой операции. В этом поле значение должно быть цифровое. При заполнении электронного бланка, система подскажет имеющиеся варианта и можно выбрать нужный. Например, при оплате кредита, обозначение — 01.
  5. Обозначается кодовое назначение перевода. Значение реквизита не указывается, если иное не установлено Банком России.
  6. Указывается очерёдность платежа цифрой в соответствии с Федеральным Законом или не указывается в случаях, установленных Банком России. Если осуществляется оплата налога, то нужно указать значение от 1 до 5.
  7. В поле №22 в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 12 ноября 2013 г. № 07н в реквизите 22 «Код» — должен указываться УИН (уникальный идентификатор начислений). Правила по этому разделу установлены в 2014 году.

Назначение платежа

Существует также резервное поле. Здесь можно прописать полное наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, оплата транспортных услуг или неустоек. Также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость.

На заметку! В конце нужно проставить подпись и расшифровку ФИО человека, который заполнял документ. Также присутствует строчка «отметки банка». Она заполняется сотрудниками финансового учреждения, которое обрабатывает заявку в особых случаях.

Можно воспользоваться любым сервисом, предложенном в этом обзоре, но если речь идет о взносах налоговых начислений или оплаты долго службе судебным приставам, то лучше проводить перечисление онлайн через официальный сайт этих государственных структур. Формировать платежку нужно с особой тщательностью. Если пользователь ошибется в одной цифре или назначении перевода, то деньги могут «потеряться» и для их возврата потребуется много времени и манипуляций.

Источник: https://ontask.ru/development-finances/platezhnoe-poruchenie-onlajn-v-nalogovuyu-pravila-zapolneniya.html

Уплата НДС при импорте из стран ЕАЭС

Создать платежное поручение ндс

страница » 1С Бухгалтерия » РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ » Уплата » Уплата НДС при импорте из стран ЕАЭС

В данной статье мы расскажем о том, как заполнять платежное поручение на уплату НДС при импорте из стран ЕАЭС. В статье рассмотрены ключевые моменты подготовки платежного поручения:

  • сроки уплаты;
  • общие реквизиты;
  • реквизиты получателя;
  • реквизиты платежа в бюджет.

Так же мы вместе проведем платеж и проверим взаиморасчеты с бюджетом.

Порядок уплаты НДС

Уплата НДС в бюджет при импорте из стран ЕАЭС осуществляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем (п. 19 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров…, Приложение N 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014 (далее Протокол ЕАЭС)):

  • принятия на учет импортированных товаров;
  • срока платежа, предусмотренного договором лизинга.

Организации и ИП, применяющие специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН), не освобождены от уплаты в бюджет НДС при импорте из ЕАЭС (п. 3 ст. 145 НК РФ, п. 13 Протокола ЕАЭС).

Уплата производится в ИФНС:

НДС в бюджет следует уплатить заранее до подачи в ИФНС декларации по косвенным налогам.

Это связано с тем, что вместе с декларацией сдается документ, подтверждающий уплату налога в бюджет – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Заполненное платежное поручение на уплату НДС выглядит следующим образом.

Рассмотрим подробнее порядок его формирования и уплаты НДС в бюджет в программе.

Организация заключила импортный контракт с поставщиком KG sportshop на поставку товаров из Казахстана.

18 апреля Организация приняла к учету импортируемые товары.

30 апреля бухгалтер подготовил платежное поручение на уплату НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС на сумму 178 560 руб. Уплата налога прошла в этот же день по банковской выписке.

Общие реквизиты

Платежное поручение на уплату НДС в бюджет при импорте из стран ЕАЭС формируется с помощью документа Платежное поручение в разделе Банк и касса – Банк — Платежные поручения.

При этом необходимо правильно указать вид операции Уплата налога, тогда форма документа принимает вид для уплаты платежей в бюджетную систему РФ.

Быстрое формирование платежного поручения можно осуществить также с помощью Помощника уплаты налогов:

  • через раздел Главное – Задачи – Список задач;
  • через раздел Банк и касса – Платежные поручения по кнопке Оплатить – Начисленные налоги и взносы.

Необходимо обратить внимание на заполнение полей:

НДС на товары ввозимые на территорию РФ предопределен в справочнике Налоги и взносы. Для него заданы параметры

  • соответствующий код КБК;
  • шаблон текста, подставляемый в поле Назначение платежа;
  • счет учета налога.

Если элемент предопределен в справочнике, то удалять его или менять его параметры не рекомендуется. В случае необходимости БухЭксперт8 советует создать новый элемент в справочнике Налоги и взносы, где указать свои настройки.

  • Вид обязательстваНалог. Выбор вида обязательства влияет на КБК, который будет указан в платежном поручении;
  • Очередность платежа5 Прочие платежи (в т.ч. налоги и взносы), заполняется автоматически, как и для всех налоговых платежей в бюджет, уплачиваемых по сроку (п. 2 ст. 855 ГК РФ).

Реквизиты получателя– ИФНС

Так как получателем НДС является налоговая инспекция, в которой зарегистрирован налогоплательщик, именно ее реквизиты необходимо отразить в документе Платежное поручение.

  • Получатель – ИФНС, в которую платится налог, выбирается из справочника Контрагенты.
  • Счет получателя – банковские реквизиты налогового органа, указанного в поле Получатель.

В настоящее время в программе 1С имеется возможность воспользоваться сервисом 1С:Контрагент, который позволяет автоматически заполнять и контролировать актуальность реквизитов государственных органов.

Если реквизиты потеряли актуальность, сервис 1С:Контрагент предложит обновить их в справочнике Контрагенты прямо из формы платежного поручения. PDF

  • Реквизиты получателяИНН, КПП и Наименованиеполучателя, именно эти данные используются для печатной формы платежного поручения. При необходимости Реквизиты получателя можно отредактировать в открывающейся по ссылке форме.

Заполнение реквизитов платежа в бюджет

Бухгалтеру необходимо контролировать данные, которые программа заполняет по ссылке Реквизиты платежа в бюджет.

В данной форме необходимо проверить заполнение полей:

  • КБК – 18210401000011000110 «Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации». КБК подставляется автоматически из справочника Налоги и взносы.

Если для какого-либо платежа в бюджет КБК не известен, то можно воспользоваться Конструктором КБК, пройдя по ссылке справа от поля КБК.

  • Код ОКТМО – код территории, на которой зарегистрирована Организация. Значение заполняется автоматически из справочника Организации;
  • Статус плательщика01-налогоплательщик (плательщик сборов)-юридическое лицо;

Если платежное поручение на уплату НДС оформляет ИП, то его Статус плательщика будет 09 – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) – индивидуальный предприниматель.

  • УИН 0, т.к. УИН можно указать только из информации в налоговых уведомлениях или требованиях об уплате налога (пени, штрафа);
  • Основание платежа ТП-платежи текущего года, проставляется при уплате налога по сроку;
  • Налоговый период МС-месячный платеж, налоговый период по НДС при импорте из ЕАЭС равен месяц, а не квартал, как по НДС на внутреннем рынке;
  • Год 2018, год, за который уплачивается налог;
  • Месяц4, номер месяца, за который уплачивается налог;
  • Номер документа0, документом, на основании которого производится платеж является декларация, а у нее отсутствует реквизит Номер;
  • Дата документа0, оплата совершается до даты подписания декларации, т.е. дата не определена (п. 4 Приложения N 2, утв. Приказом Минфина РФ от 12.11.2013 N 107н).

Узнать подробнее о реквизитах платежей в бюджет в статье Реквизиты платежного поручения.

  • Назначение платежа – заполняется автоматически по шаблону из справочника Налоги и взносы. При необходимости поле можно отредактировать;

Распечатать платежное поручение можно по кнопке Платежное поручение. PDF

Уплата НДС в бюджет

После уплаты НДС в бюджет на основании выписки банка необходимо создать документСписание с расчетного счета вид операции Уплата налога. Документ можно создать на основании Платежного поручения по ссылке Ввести документ списания с расчетного счета. PDF

Основные данные перенесутся из документа Платежное поручение.

Либо его можно загрузить из программы Клиент-банк или напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк.

Необходимо обратить внимание на заполнение полей в документе:

  • от – дата уплаты налога, согласно выписке банка;
  • Вх. Номер и Вх. Дата – номер и дата платежного поручения;
  • Налог НДС на товары ввозимые на территорию РФ, выбирается из справочника Налоги и взносы и влияет на автоматическое заполнение поля Счет учета;
  • Вид обязательстваНалог;
  • Отражение в бухгалтерском учете:
    • Счет дебета — 68.42 «НДС при импорте товаров из Таможенного союза»;
    • Контрагенты — поставщик из ЕАЭС, у которого приобретен товар;
    • Договоры — основание для расчетов с поставщиком из ЕАЭС, выбирается из справочника Договоры Вид договора С поставщиком.
    • Счета-фактуры полученные — Заявление о ввозе товара, к которому относится уплата налога. Выбирается из списка Заявления о ввозе товаров из Таможенного союза.

Для расчетов с бюджетом в 1С при импорте из стран ЕАЭС используется счет 68.42 «НДС при импорте товаров из Таможенного союза».

Счет имеет три субконто:

  • Контрагенты;
  • Договоры;
  • Счета-фактуры полученные.

Эта аналитика должна быть полностью заполнена в документе Списание с расчетного счета при отражении уплаты налога в бюджет. Иначе в дальнейшем не будет произведено в автоматическом режиме заполнение документа Подтверждение оплаты НДС в бюджет, а следовательно, вычет НДС будет невозможен.

Проводки по документу

Документ формирует проводку:

  • Дт 68.42 Кт 51 – уплата НДС в бюджет.

Контроль

Для проверки расчетов с бюджетом по НДС при импорте товаров из ЕАЭС можно создать отчетАнализ счета 68.42 «НДС при импорте товаров из Таможенного союза», раздел Отчеты – Стандартные отчеты – Анализ счета.

https://www.youtube.com/watch?v=3jciOq7V8Fc

Отсутствие конечного сальдо по счету 68.42 «НДС при импорте товаров из Таможенного союза» означает, что задолженность по уплате НДС при импорте из стран ЕАЭС отсутствует.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Помогла статья? Оцените её

(1 5,00 из 5)

Загрузка…

Источник: https://BuhExpert8.ru/1s-buhgalteriya/raschety-s-byudzhetom/uplata-v-byudzhet-nalogov-i-vznosov/uplata-nds-pri-importe-iz-stran-eaes.html

Образцы заполнения платежных поручений 2019-2020

Создать платежное поручение ндс

См. также: В каком банке открыть расчётный счёт для ИП/ООО?

С 30 ноября 2016 года заплатить налоги за организацию сможет “иное лицо” (т.е. кто угодно). Но при этом это лицо не может требовать возврат уплаченных сумм.

Платежным поручением или платежка – документ банку от имени владельца (клиента) расчетного счета: перевести деньги на другой счет (оплатить товар или услугу, заплатить налоги или страховые взносы, перевести деньги на счет ИП или выплата дивиденда учредителя, перевести заработную плату работникам и т.п., всё есть ниже)

Стоимость такого перевода зависит от тарифа на обслуживание в банке. В некоторых банках за переводы взимают процент (обычно за вывод средств на личный счет). Стоимость обработки платежного поручения оператором в банке – от 20 до 100 рублей.

У Сбербанка обработка платежного поручения стоит 250 рублей, вывод средств в другой банк 1%(!!!), снятие 2%, обслуживание 1000 р/мес. Не лучше дела у Альфа-банка.

У моего банка (Тинькофф) 30 рублей обработка платежки, а перевод средств себе на карту беспроцентный, обслуживание 400 р/месяц! Будьте внимательны при выборе банка. См. также: В каком банке открыть расчетный счет.

С 2017 года налоговые взносы можно уточнить, если было правильное название банка и верный счет получателя. Остальные взносы необходимо возвращать и оплачивать заново. (подп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ).

Также платежное поручение можно сформировать (и отправить через интернет) в интернет-банке (например, сбербанк-онлайн, альфа-клик, клиент банк). Интернет-банк не нужен мелким организациям и ИП, т.к.

он сложен, дорог и менее безопасен. О нем стоит подумать тем, кто делает более 10 переводов в месяц или если банк очень удалён.

Также платежки можно сформировать с помощью онлайн-бухгалтерии, например этой.

С 2017 года заплатить налоги за ИП, организацию или физ.лица может кто-то другой. Тогда реквизиты будут следующими: «ИНН» плательщика – ИНН того, за которого погашают налог; «КПП» плательщика – КПП того, за которого перечисляют налог; «Плательщик» – информацию о плательщике, который осуществляет платеж; «Назначение платежа» – ИНН и КПП плательщика, за которого платят, и того, кто платит; «Статус плательщика» – статус того лица, чья обязанность исполняется. Это 01 для организаций и 09 – для ИП.

С 6 февраля 2017 года в налоговых платежных поручениях организации Москвы и МО должны будут ставить новые реквизиты банка, в поле «Банк плательщика» нужно ставить «ГУ Банка России по ЦФО» и указывать БИК «044525000» .

Заполнение полей

Реквизиты ИНН и КБК самые главные значения в платежках. Если они верные, то платеж скорей всего пройдет.

Период, статус плательщика, очередность – если в этих полях есть ошибки (не успели), то платежи всё равно почти всегда проходят, но лучше не рисковать.

Штрафов за неверное заполнение платежек нет (это ваши деньги), но платеж может не пройти, тогда надо будет его искать, возвращать и возможно платить пени.

Счет (номер) платежных поручений (вверху) может быть любым и можно делать их с одинаковыми номерами. Но лучше по очередности.

НДС в платежных поручениях указывают всегда в назначении платежа. Если его нет или не может быть, приписывают “Без НДС”.

Очередность платежа во всех примерах пятая, кроме зарплаты – там третья.

Физические лица и ИП в поле «КПП» ставят «0».

ИНН, КПП и ОКТМО не должны начинаться с нуля.

В поле Код (он же УИН) с 2015 года во всех налоговых платежках ставят 0 (это ответ, где взять УИН). УИН ставят, если в платежках не указан ИНН плательщика или платежи перечисляют по требования чиновников. В не налоговых ничего не ставят.

На платежном поручение внизу в верхней строчке обязательно должна быть подпись руководителя (ИП) или лица, действующего по доверенности. Также, если организация или ИП применяют печать, то она тоже должна стоять.

В поле 109 (дата, ниже “резервного поля”, справа) вписывают дату декларации, по которой платят налог. Но при УСН и всех фондах (ПФР, ФСС, ФОМС) ставят 0.

В реквизите (поле) “110” распоряжения о переводе денежных средств до 2015 г. указывался показатель типа платежа (“ПЕ” – уплата пени; “ПЦ” – уплата процентов). Сейчас там ничего не указывают.

С 1 Октября 2015 года вместо “ОПЕРУ-1” нужно указывать «Операционный департамент Банка России» в поле Банк получателя для госпошлин, таможенных и некоторых других платежей.

В поле платёжного поручения “Вид оп.” (вид операции) всегда ставится 01.

Рис.Образец заполнения налогового платежного поручения.

Все платёжки

Смотрите полный список платёжных поручений (обновленные для 2019-2020 года):

Рассчитать все взносы и подготовить платежки можно помощью этого сервиса Месяц первый бесплатно.

Где взять платежное поручение бесплатно? Как заполнить платежное поручение? Какие есть виды платежных поручений? Я выложу тут образцы заполнения платежек в Excel для 2019-2020 годов, сделанные с помощью бесплатной программы Бизнес Пак.

Это шустрая и простая программа. В ней помимо платежек есть еще куча полезных документов. Рекомендую всем! Особенно полезна для малых организаций и ИП, желающих сэкономить.

Некоторые дополнительные функции в ней платны, но для платежных поручений она бесплатна.

Чтобы создать (для печати) платежное поручение в 1С Бухгалтерии 8, надо открыть меню “Банк” – “Платежное поручение”.

Пустой бланк платежки в Эксель 29 кб xls.

ИП сам себе

ИП в отличии от организаций может распоряжаться всей выручкой как угодно. Не имеет бухучета и кассовой дисциплины. Зачастую снять деньги в том же банке, что и расчетный счет невозможно или невыгодно.

Тогда можно часть или все средства перевести на любой личный счет (но только открытый на самого ИП) в другом банке – например Кукуруза, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк и пр.

Сроки Следует отметить, что не налоговые платежки могут быть исполнены в течении недели (если вы опоздали переделывать не надо), т.е. в банк можно смело приносить такую платежку вчерашним или позавчерашним числом.

Назначение платежа: Пополнение собственного счета. Без НДС.

Статус плательщика: Ничего не указывать, т.к. статус нужен только для платежей в бюджет.

Рис.Образец заполнения платежного поручения от ИП самому себе в Excel (скачать).

Рис.Образец заполнения платежного поручения от ИП самому себе в Бизнес Пак.

За товар/услугу

Образец платежки за товар или услугу в Excel для 2019-2020 годов может быть выставлен как с НДС, так без него. Это должно быть указано в счет-фактуре от вашего поставщика. Платежное поручение ндс

Назначение платежа: Перечислены денежные средства поставщику по договору номер 12345. в т.ч. НДС 18% – 1694-92

Назначение платежа: Перечислены денежные средства за услуги по договору номер 12345. в т.ч. НДС 18% – 1694-92

Статус плательщика: Ничего не указывать, т.к. статус нужен только для платежей в бюджет.

Рис.Образец заполнения платежного поручения за товар/услугу в Excel (скачать).

Рис.Образец заполнения платежного поручения за товар/услугу в Бизнес Пак.

Выдача зарплаты

Образец платежного поручения на выдачу зарплаты в Excel для 2019-2020 годов.

Работник может сам выбирать банк для получения зарплаты. Для этого ему нужно написать заявление.

Назначение платежа: Выплата зарплаты работнику по трудовому договору. Без НДС.

Статус плательщика: Ничего не указывать, т.к. статус нужен только для платежей в бюджет.

Рис.Образец заполнения платежного поручения на выплату зарплаты в Excel (скачать).

Рис.Образец заполнения платежного поручения на выплату зарплаты в Бизнес Пак.

Дивиденд

Обратите внимание, что это платежка на выплату дивиденда учредителю в Excel для 2019-2020 годов, а не налога НДФЛ с дивиденда. Выплачивать дивиденды может только организация и только по данным бух.учета после выделения прибыли.

Назначение платежа: Выплата дивидендов руководителю. Без НДС.

Статус плательщика: Ничего не указывать, т.к. статус нужен только для платежей в бюджет.

Рис.Образец заполнения платежного поручения на выплату дивиденда в Excel (скачать).

Рис.Образец заполнения платежного поручения на выплату дивиденда в Бизнес Пак.

В налоговую

Платежное поручение на уплату налогов в Excel для 2019-2020 годов. По закону свои налоги может уплачивать только сама Организация (ИП). Перечислять налоги за другое лицо запрещено (кроме тех случаев, когда речь идет о налоговом агенте по НДФЛ).

Сроки Дата в налоговой платежке должна строго соответствовать сегодняшней, иначе банк не примет. Платежка считается исполненной для контролирующих органов на ту дату, что в ней стоит. А когда деньги поступят в налоговую для вас уже не важно. Могут и неделю идти.

Где взять реквизиты налоговой? на сайте налоговой есть сервис для формирования платежек с выбором налоговой.

С 2016 года в поле 110 не ставим ничего(было 0). См картинку.

В 106 иногда требуют писать ТП. В поле 107 некоторые банки просят писать период, за который платиться налог – например ГД.00.2016. Список периодов смотрите тут.

Назначение платежа: НДФЛ с зарплаты работников. Без НДС.

Назначение платежа: НДФЛ с дивиденда учредителя. Без НДС.

Назначение платежа: Авансовый платёж по налогу на прибыль за 2015 г. Без НДС.

Основание платежа: Авансовый платёж по налогу УСН за 2015 г. Без НДС.

Платежка для пени и штрафов такая же, как и при уплате налога, только КБК на одну цифру отличается, тут смотрите.

Статус плательщика: 01 – для организаций / 09 – для ИП (если уплата своих налогов).

Статус плательщика: 02 – для организаций / 02 – для ИП (если уплата налога НДФЛ(с зарплаты или дивиденда) за работников(учредителей) как налоговый агент).

КБК и какой период платежки (поле “107”) писать смотрите тут.

Рис.Образец заполнения платежного поручения на уплату налогов в Excel (скачать).

Рис.Образец заполнения платежного поручения на уплату налогов в Бизнес Пак.

Страховые взносы: ПФР, ФОМС и ФСС

Внимание!С 2017 года новые КБК и новый получатель взносов – не ПФР, а ИФНС. Даже взносы за декабрь нужно перечислять по новым КБК в ИФНС (кроме взносов ФСС на травматизм). Здесь можно узнать реквизиты вашей ИФНС.

Также с 2017 года необходимо указывать период, за который оплачиваются взносы – например, МС.10.2018.

С 2016 года в поле 110 не ставим ничего (было 0). См картинку.

В 106 иногда требуют писать ТП. В поле 107 некоторые банки просят писать период, за который платиться взнос – например, ГД.00.2016. Список периодов смотрите тут.

Платежные поручения на уплату страховых взносов на ОПС (ПФР), ФОМС, ФСС в Эксель для 2019-2020 годов. Кстати, у меня есть хорошие (и бесплатные) инструкции для РСВ-1 и 4-ФСС.

Назначение платежа: Перечисляются взносы в ПФР на страховую часть пенсии за 2015 г. за ИП Рег.№071-058-000000. Без НДС. (взносы за ИП можно посчитать с помощью этого бесплатного калькулятора)

Назначение платежа: Перечисляются взносы в ФФОМС за 2015 г. за ИП Рег.№071-058-000000. Без НДС. (взносы за ИП можно посчитать с помощью этого бесплатного калькулятора)

Назначение платежа: Перечисляются взносы в ПФР на страховую часть пенсии за 4 квартал 2015 г. за работников Рег.№071-058-000000. Без НДС. (Рекомендую калькулятор зарплаты, с помощью которого можно просчитать все взносы и даже больничные и расчет отпускных)

Назначение платежа: Перечисляются взносы в ФФОМС за 4 квартал 2015 г. за работников Рег.№071-058-000000. Без НДС. (Рекомендую калькулятор зарплаты, с помощью которого можно просчитать все взносы и даже больничные и расчет отпускных)

Основание платежа: Перечисляются взносы в ФСС за 4 квартал 2015 г. за работников Рег.№071-058-000000. Без НДС. (Рекомендую калькулятор зарплаты, с помощью которого можно просчитать все взносы и даже больничные и расчет отпускных)

Сроки. Дата в платежке на уплату страховых налогов должна строго соответствовать сегодняшней, иначе банк не примет. Платежка считается исполненной для контролирующих органов на ту дату, что в ней стоит. А когда деньги поступят в фонды, для вас уже не важно. Могут и неделю идти.

Платежное поручение пени и штрафы такое же, как и при уплате налога только КБК на одну цифру отличается тут смотрите.

Статус плательщика: 08 – для ИП. Если уплата страховых взносов за самого ИП.

Статус плательщика: 01 – для организаций / 09 – для ИП (Если уплата страховых взносов за работников)(письмо ФНС от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931@)(Приказ Минфина от 5 апреля 2017 года № 58н).

КБК и какой налоговый период платежного поручения писать смотрите тут.

Рис.Образец заполнения платежного поручения на уплату страховых взносов в ПФР в Excel (скачать).

Рис.Образец заполнения платежного поручения на уплату страховых взносов в ПФР в Бизнес Пак.

Сколько времени хранить платёжки?

Источник: https://ipipip.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

Заполнение платежного поручения 2020 для платежей по налогам и страховым взносам — Контур.Бухгалтерия

Создать платежное поручение ндс

Платёжное поручение — это расчетный документ для перечисления безналичной денежной суммы. Плательщик отдает распоряжение своему банку о перечислении денежных средств на счет получателя. Документ действителен в течение 10 дней с момента составления. Банк обязан выполнить требование не позже следующего операционного дня после получения платежки, если иные сроки не предусмотрены законом.

Представить платежку в банк можно письменно или электронным способом. Во втором случае потребуется электронная цифровая подпись. Платежные поручения используются организациями, ИП и физическими лицами при расчетах практически по любым операциям:

  • это стандартный способ оплаты по договорам с контрагентами или перечисления авансов;
  • с их помощью ведутся расчеты с Федеральной налоговой службой, внебюджетными фондами и прочими государственными органами;
  • такая форма используется при возврате или размещении заемных средств или депозитов.

Заполнение платежного поручения 2020

Образец заполнения документа в 2020 году по сравнению с предыдущим не изменился. Форма поручения и все обязательные для включения в документ сведения есть в Приложениях к Положению Центрального банка РФ от 19.06.

2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Каждое поле бланка имеет индивидуальный номер. Правила указания информации в реквизитах утверждены приказом Минфина РФ от 12.11.2013 № 107Н.

Рассмотрим, как правильно заполнить основные части документа:

Шаг 1. Заполняем верхнюю часть платежки. Укажите даты составления платежного документа и его передачи в банк. Формат даты — ДД.ММ.

ГГГГ, для электронных документов банк может установить другой формат.

Заполняются поля с номером формы по ОКУД и номером платежного поручения, видом платежа (срочно/почтой/иное — для бумажного варианта; специальный код банка — для электронной версии).

Шаг 2. Указываем сумму перечисления прописью и цифрой. Предположим, нам нужно уплатить сумму 1350,20 руб. В соответствии с требованиями Банка России заполненные поля должны выглядеть так: прописью (с большой буквы): «Одна тысяча триста пятьдесят рублей 20 копеек»; цифрами: «1350-20». Если сумма целая, во втором случае после рублей ставится знак «=».

Шаг 3. Заполняем информацию о плательщике и получателе денежных средств. К ней относятся следующие сведения: ИНН, КПП, наименование юридического лица или ФИО ИП, полные банковские реквизиты. Название организации может быть сокращено. Полностью указывать организационно-правовую форму необязательно. 

Шаг 4. Четвертая основная часть документа — назначение платежа. В обязательном порядке в этом разделе платежки указываются:

  • наименование оплачиваемых товаров, услуг или работ;
  • даты и номера договоров, на основании которых производится платеж;
  • сведения о ставке и сумме НДС.

Шаг 5. Ставятся подписи уполномоченных лиц. В поле № 18 бланка указывается шифр формы платежного документа — 01. Ячейки № 19-23 в общем случае не заполняются.

Особенности заполнения для платежей по налогам и страховым взносам

Если мы хотим внести платеж по налогам или страховым взносам, дополнительно заполняется поле № 101 «Статус плательщика». Перечень двузначных кодов для заполнения поля приведен в Приложении № 5 к Приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н.

Например, шифр «01» соответствует юридическому лицу — плательщику налогов, «02» — налоговому агенту, «06» — юрлицо, участник ВЭД, «08» — юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее перевод денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, «09» — ИП как налогоплательщик, «14» — плательщик, производящий выплаты физлицам и т.д.

В качестве получателя платежа указываются соответствующее Управление Федерального казначейства и в скобках наименование налоговой инспекции. Если мы платим взносы «на травматизм», вместо инспекции ставим номер отделения ФСС.

Также в обязательном порядке заполняются поля 104-109 поручения. Первая ячейка строки должна включать код бюджетной классификации (КБК). Действующие КБК опубликованы на сайте ФНС, вносите в платежку код, действующий в этом году.

Далее записывается код по ОКТМО. Следующее поле — двухбуквенный код основания платежа. Выберите один из тринадцати шифров, которые можно найти на сайте ФНС. Чаще всего встречаются значения:

  • ТП — текущие платежи;
  • ЗД — погашение задолженности предыдущих периодов в добровольном порядке;
  • ТР — погашение задолженности по требованию налоговой;
  • АП — погашение задолженности по акту проверки;
  • АР — погашение задолженности по исполнительному листу.

В следующем поле укажите налоговый (отчетный) период платежа или конкретную дату. В ячейку вносится буквенно-цифровой код.

Первые две цифры соответствуют периодичности уплаты — ежемесячно (МС), ежеквартально (КВ), раз в полгода (ПЛ), раз в год (ГД).

Символы 4-5 — это цифра номера периода: для месяца — 01-12, для квартала — 01-04, для полугодия — 01.02. В конце указывается год платежа. Пример: МС.05.2018.

В полях 108-109 нужно указать номер документа, на основе которого вносится платеж по налогу или взносу, и дату документа. В типовой ситуации при текущих налогах в качестве номера ставится «0». В поле с датой документа указывается дата подписи налоговой декларации.

Обратите внимание! Бумажное поручение должно быть без исправлений! Если документ не соответствует нормативно-правовым актам или заполнен неверно, банк не имеет права принять такое распоряжение.

Есть ограничения на количество символов в некоторых разделах. Все они перечислены в Приложении 11 Положения ЦБ РФ № 383-П. Большинство реквизитов имеют стандартное число знаков. Предел для наименования плательщика и получателя — 160 символов, для назначения платежа — 210.

Составление платежного поручения онлайн

Иногда заполнение платежного поручения вызывает трудности, особенно если цель платежа нестандартна. В таких случаях требуются дополнительные реквизиты. Например, как было указано выше, свои особенности имеют платежные поручения для перечисления налогов и сборов.

На сайте ФНС есть сервис «Заплати налоги», который позволяет заполнить платежку онлайн. В бухгалтерских программах такой документ формируется автоматически из введенных данных. Это помогает избежать ошибок при заполнении и последующих проблем.

Автор текста: Валерия Текунова

Заполняйте платежные поручения в облачном сервисе для малого бизнеса Контур.Бухгалтерия. Здесь вы можете легко вести учет, начислять зарплату и отправлять отчетность через интернет. Сервис сам рассчитает налоги и взносы и сформирует платежные поручения. Интеграция с банками позволяет сразу отправить платежку в интернет-банк.

Бизнес создается для извлечения прибыли и закономерно, что собственник постоянно стремится повысить рентабельность. Расскажем о способах увеличения прибыли.

, Елена Космакова

Когда бухгалтеру не хватает времени на рутинные задачи, приходит пора задуматься об оптимизации процессов. Можно отдать часть работы на аутсорсинг или найти помощников в штат. Но есть вариант, который поможет сэкономить деньги компании и нервы бухгалтера — автоматизация бухгалтерии.

, Елизавета Кобрина

Источник: https://www.B-Kontur.ru/enquiry/432-zapolnenie-platezhnogo-porucheniya

Советы юриста
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: